|
Faktúra |
192
|
portál Direktor a časopis manažment školy
|
161,00 |
s DPH |
80/2021
|
|
|
IURA EDITION spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
13
|
geografický atlas Svet, geog. atlas SR, dáta do vrecka Sveta pre ZŠ 1/2020
|
105,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
207
|
poskytnutie služieb GDPR
|
600,00 |
s DPH |
57/2019
|
|
23.12.2019 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
209
|
vŕtačka, akumulátor, skutkovač
|
126,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
211
|
notebook Lenovo
|
798,00 |
s DPH |
59/2019
|
|
23.12.2019 |
PcProfi, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
212
|
Alfbook
|
390,00 |
s DPH |
58/2019
|
|
23.12.2019 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8115
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
192,23 |
s DPH |
6/12/2019
|
|
23.12.2019 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
210
|
tabuľa, stoličky, papier
|
422,00 |
s DPH |
60/2019
|
|
27.12.2019 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8116
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
246,94 |
s DPH |
7/12/2019
|
|
29.12.2019 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
1
|
Toner pre potrebu ZŠ
|
1,92 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
3
|
výkon služieb PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami 1/2020
|
250,00 |
s DPH |
z 16.12.2019
|
|
09.01.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
4
|
poplatok za telek. služby obodbie 12/2019, FA 1/2020
|
28,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
7
|
vykonanie služieb BOZP a OPP v štvrtok štvrťroku 2019, FA 1/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
297,73 |
s DPH |
6/1/2020 ŠJ ZŠ
|
|
13.01.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
12
|
dodávka elektriny1/20 pre ZŠ
|
1 138,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
15
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 2020 pre ZŠ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
202
|
toner
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Bureš Václav STORM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8001
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
73,88 |
s DPH |
1/1/2020/ŠJ ZŠ
|
|
20.01.2020 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8002
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
54,89 |
s DPH |
3/1/2020 ŠJ ZŠ
|
|
20.01.2020 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8003
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
198,87 |
s DPH |
4/1/2020 ŠJ ZŠ
|
|
20.01.2020 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |