Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2024 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2024 bez DPH 19.09.2024 02.09.2024 Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Mgr. Viktória Čederlová riaditeľka 19.09.2024
Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít s DPH 21.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Sobotište 317 Mgr. Viktória Čederlová riaditeľ 06.09.2023
Objednávka Pracovné odevy - školník 0,00 s DPH 01.10.2024 CAMMINO Pavol Jurkovič Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka Kancelárske a hygienické potreby 0,00 s DPH 19.09.2024 TOMEČKOVA Dana Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Zmluva 2/2025 ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 0,00 s DPH 24.01.2025 Pinf Digital s. r. o. Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Mgr. Viktória Čederlová riaditeľka 24.01.2025
Objednávka 46 (Bez popisu) 0,00 s DPH 23.05.2024 ELLS Ľubomír Slezák Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 120 výdavky 0,79 s DPH 10.10.2012 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 205 výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22 1,00 s DPH 88994691 11.10.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 1471146268 výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22 1,00 s DPH 88994691 11.10.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 205 výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 9/22 1,00 s DPH 11.10.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 156 SIM do bezpe. zariadenia -služby mobilnej siete za 7/2022 1,11 s DPH 88994691 12.08.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 40 výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ 2/2023 1,40 s DPH 88994691 10.03.2023 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 2220102445 ŠJ ZŠ - potraviny 1,43 s DPH 15/5/2022/ŠJ ZŠ 07.06.2022 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8062 ŠJ ZŠ - potraviny 1,43 s DPH 15/5/2022/ŠJ ZŠ 07.06.2022 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 176 za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022 1,44 s DPH 83/2022 12.09.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 1321091208 za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022 1,44 s DPH 83/2022 88994691 12.09.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 176 za SIM kartu v zabezp. zariadení ZŠ za 8/2022 1,44 s DPH 83/2022 88994691 12.09.2022 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
Faktúra 2220108211 ŠJ ZŠ - potraviny 1,65 s DPH 2/6/2022/ŠJ ZŠ 07.07.2022 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8069 ŠJ ZŠ - potraviny 1,65 s DPH 2/6/2022/ŠJ ZŠ 07.07.2022 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 1 Toner pre potrebu ZŠ 1,92 s DPH 02.01.2020 ABEL - Computer, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8283

 


Archív zmlúv