|
Faktúra |
97
|
výdavky
|
9,96 |
s DPH |
zmluva VK/09//09/13
|
|
12.08.2014 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
3
|
výkon služieb PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami 1/2020
|
250,00 |
s DPH |
z 16.12.2019
|
|
09.01.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
12
|
stravovanie prec. ZŠ, ŠK, a Šj za 1/2017
|
347,70 |
s DPH |
vo vlastnje réžii-KZ
|
|
06.02.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
102
|
príspevok na obedy z SF za 6/2020
|
51,84 |
s DPH |
vo vlastnej réžii
|
|
10.07.2020 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
41
|
výdavky
|
252,54 |
s DPH |
vl.réžia
|
|
05.04.2013 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
130
|
výdavky
|
43,81 |
s DPH |
vl. réžia
|
|
02.10.2013 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
111
|
výdavky
|
75,00 |
s DPH |
trvalá-zraidovateľ
|
|
16.08.2013 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
13
|
výdavky
|
9,90 |
s DPH |
trvalá z roku 2014
|
|
28.01.2015 |
Mladý záchranár .O.Z |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
86
|
predplatné časopisu "Naša škola šk. rok 2021/2022"
|
16,80 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
28.05.2021 |
PAMIKO spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
67
|
výdavky
|
93,49 |
s DPH |
trvalá
|
|
21.05.2014 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
21
|
výdavky
|
67,60 |
s DPH |
trvalá
|
|
09.02.2015 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
121
|
výdavky
|
373,32 |
s DPH |
kol.zmluva
|
|
03.10.2016 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
89
|
výdavky
|
433,10 |
s DPH |
kol.umluva
|
|
01.07.2016 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
2
|
ASC agenda pre 100-399 žiarok ZŠ pre rok 2021
|
159,00 |
s DPH |
email
|
Zmluva s ASc Agenda
|
08.01.2021 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
2
|
ASC agenda pre 100-399 žiarok ZŠ pre rok 2021
|
159,00 |
s DPH |
email
|
|
08.01.2021 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
23
|
výdavky
|
2,50 |
s DPH |
cez inver. aplikáciu
|
|
10.02.2015 |
ARES spol.s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
7
|
repas tonerov
|
69,00 |
s DPH |
VPF17000012
|
|
17.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
5
|
servisna práca technika -kopírka
|
20,00 |
s DPH |
VPF16000387
|
|
13.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
10
|
repas tonerov a náku p 1 sk toneru
|
85,00 |
s DPH |
VPDL170054
|
|
26.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
23
|
reps toneru
|
48,90 |
s DPH |
VPDL17000153
|
|
03.03.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |